Orden de Compra. Nº1636-170-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1636-28-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1636-170-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1636-28-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de Articulos de Aseo para pacientes. Con cargo a Fondo de Pensiones Facturar a nombre de Hosp. Psiq. Dr. Philippe Pinel RUT 61.602.040-4 José A. Salinas Nº 2500, Putaendo Res. Exenta Nº 107 del 07/02/07
Proveniente de Licitación 1636-28-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500
Comuna -1
Impuesto 231245,808
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA SA
R.U.T. 70.251.100-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131603
Máquinas de afeitar2000UnidadMáquinas de afeitarmáquina de afeitar prestobarbas,tipo GILLETTE doble hojilla. $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
12141901
Cloro Cl64LitroCloro Clcloro ropa blanca envases de 1 litro $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.384 $ 24.371
53131502
Pasta de dientes144PomoPasta de dientespasta dental 130 gr. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.320 $ 58.320
14111703
NOVA CLASICA48RolloNOVA CLASICAToallaas de papel gofrado tipo NOVA. $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111704
CONFORT COLOR960RolloCONFORT COLORPapel higiénico,tipo CONFORT color celeste. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
47131816
Desodorantes280FrascoDesodorantesdesodorante axilar spray alergénico,tipo REXONA. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.600 $ 376.600
10191509
SELTON52FrascoSELTONInsecticida casa y jardín,frasco grande. $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.904 $ 46.904
11101518
X 200 GRS.30FrascoX 200 GRS.Talco para pies,tipo Eficient. $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250
12181602
BALLERINA X 200 C.C.56FrascoBALLERINA X 200 C.C.aceite mulsionado 250 cc.aprox. $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.408 $ 16.408
11121709
SUAVELINA20FrascoSUAVELINABalsamo frascos de 1 lt. $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.630
Total Neto $ 1.217.083
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.246
TOTAL OC $ 1.448.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.