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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1636-1807-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-174-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1636-174-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Antonio Salinas 2500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
José Antonio Salinas 2500 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
7674,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Antonio Salinas 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEGESA |
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Razón Social |
SERVICIOS Y GESTION S A
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R.U.T. |
76.519.210-2 |
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Sucursal |
SEGESA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101905
| Tazas para servicio de mesa | 46 | Unidad | Tazones plástico grueso con asa | Tazones MEALIMA grueso con asa |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.140
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$ 27.140
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48101903
| Vasos de servicio | 10 | Unidad | Vaso plástico grueso con tapa y bombilla, adjuntar fotografía | Vaso plástico grueso con tapa y bombilla |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.900
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24112601
| Jarros | 15 | Unidad | Jarros de metal | Jarros de metal |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.350
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$ 10.350
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Total Neto
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$ 40.390
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.674
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$ 48.064
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.