Orden de Compra. Nº1636-2265-CM17 "OC Generada de Convenio Marco"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1636-2265-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2017
Nombre de la Orden de Compra OC Generada de Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no envía orden de compra en el plazo pactado. Siendo el 13/10/2017 la mercadería no es recibida y al momento de contactarse con el proveedor este no contesta teléfono
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500
Comuna Putaendo
Impuesto 12901
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TIZONA E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANA BEATRIZ ESTUPINAN NIEVES E.I.
R.U.T. 76.115.285-8
Sucursal TIZONA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221500
2239-17-lp14
ACCESORIOS DEPORTIVOS CASIO CRONÓMETRO CENTESIMAL 4 (1337086) ACCESORIOS DEPORTIVOS CASIO CRONÓMETRO CENTESIMAL HS-3V UNIDAD 1363279(1337086) ACCESORIOS DEPORTIVOS CASIO CRONÓMETRO CENTESIMAL HS-3V UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 70.000
Descuento $ 2.100
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.901
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 80.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.