Orden de Compra. Nº1636-2314-SE16 "Material Arido Servicios Generales"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1636-2314-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Material Arido Servicios Generales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1636-202-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500
Comuna Putaendo
Impuesto 8265
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIDOS TRES ESQUINAS LTDA
Razón Social ARIDOS TRES ESQUINAS LIMITADA
R.U.T. 77.464.750-3
Sucursal ARIDOS TRES ESQUINAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea3Metro CúbicoARENA GRUESAARENA GRUESA $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
Total Neto $ 43.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.265
TOTAL OC $ 51.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.