Orden de Compra. Nº
1636-2548-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-46-LE18
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1636-2548-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-46-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1636-46-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
José Antonio Salinas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
José Antonio Salinas 2500
Comuna
Putaendo
Impuesto
52335,5
Dirección de Envío de la Factura
José Antonio Salinas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
German Alfonos
Razón Social
COMERCIAL ALFONSO GERMAN DE LA HOZ SANCHEZ
R.U.T.
76.550.831-2
Sucursal
German Alfonos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas
2
Unidad
Plumillas
Plumillas
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
39101610
ampolletas de filamento
1
Unidad
Ampolleta cola pescado grande
Ampolleta cola pescado grande
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
26111802
Correas de distribución de engranaje
1
Unidad
Correa Alternador.
Correa Alternador.
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad
Insumos Mecánicos.
Insumos Mecánicos
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
39121408
Conexiones mecánicas
2
Unidad
Terminales Axiales
Terminales Axiales
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
Alineación
Alineación
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
25172601
Terminaciones para automóviles
1
Unidad
Manilla Portalón trasero
Manilla Portalón trasero
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
25172901
Iluminación exterior para automóviles
1
Unidad
Ampolleta H11
Ampolleta H11
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
26111802
Correas de distribución de engranaje
1
Unidad
Correa compresor aire acondicionado.
Correa compresor aire acondicionado.
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
80111613
Mano de obra temporal
7
Hora/Hombre
Mano de obra por cambio de Mica, instalación de cristal, comprobación de bateria principal y de respaldo, verificación de carga de alternador y consumos parásitos.
Mano de obra por cambio de Mica, instalación de cristal, comprobación de bateria principal y de respaldo, verificación de carga de alternador y consumos parásitos.
$ 16.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.950
$ 117.950
Total Neto
$ 275.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.336
TOTAL OC
$ 327.786
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.