Orden de Compra. Nº1636-2548-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-46-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1636-2548-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-46-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1636-46-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500
Comuna Putaendo
Impuesto 52335,5
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor German Alfonos
Razón Social COMERCIAL ALFONSO GERMAN DE LA HOZ SANCHEZ
R.U.T. 76.550.831-2
Sucursal German Alfonos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas2UnidadPlumillasPlumillas $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
39101610
ampolletas de filamento1UnidadAmpolleta cola pescado grandeAmpolleta cola pescado grande $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
26111802
Correas de distribución de engranaje1UnidadCorrea Alternador.Correa Alternador. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadInsumos Mecánicos.Insumos Mecánicos $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
39121408
Conexiones mecánicas2UnidadTerminales AxialesTerminales Axiales $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadAlineaciónAlineación $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
25172601
Terminaciones para automóviles1UnidadManilla Portalón traseroManilla Portalón trasero $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
25172901
Iluminación exterior para automóviles1UnidadAmpolleta H11Ampolleta H11 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
26111802
Correas de distribución de engranaje1UnidadCorrea compresor aire acondicionado.Correa compresor aire acondicionado. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
80111613
Mano de obra temporal7Hora/HombreMano de obra por cambio de Mica, instalación de cristal, comprobación de bateria principal y de respaldo, verificación de carga de alternador y consumos parásitos.Mano de obra por cambio de Mica, instalación de cristal, comprobación de bateria principal y de respaldo, verificación de carga de alternador y consumos parásitos. $ 16.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.950 $ 117.950
Total Neto $ 275.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.336
TOTAL OC $ 327.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.