Orden de Compra. Nº1636-99-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1636-11-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1636-99-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1636-11-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Artículos de Aseo para el Stock Bodega. Facturar a nombre de Hospital Psquiatrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo, RUT 61.602.040-4, José A. Salinas Nº 2500, Putaendo. Resolución Exenta Nº 65 del 19/01/2007.
Proveniente de Licitación 1636-11-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500
Comuna -1
Impuesto 29910,94
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA SA
R.U.T. 70.251.100-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas50UnidadEsponjasEsponjas bonobril $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
53131628
SUAVELINA44LitroSUAVELINAChampú envase de litro,especificar marca. $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.808 $ 27.786
53131608
POPEYE30PanPOPEYEJabón de lavar. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
47131805
PUREX25PaquetePUREXPolvo abrasivo,tipo Zapolio.500 gr. $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.690
47131801
CIEN REGULAR200PaqueteCIEN REGULARVirutilla para piso gruesa Nº 4 $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
14111704
Papel higiénico600RolloPapel higiénicoPapel higiénico,tipo confort color celeste. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
14111703
CLASICA30RolloCLASICAToallas de papel gofrado,tipo Nova. $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
10191509
SELTON6FrascoSELTONInsecticida Spray,tipo casa y jardín. $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.430 $ 5.430
Total Neto $ 157.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.911
TOTAL OC $ 187.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.