Orden de Compra. Nº
1636-99-OC07
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OC Generada desde la Adquisición 1636-11-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1636-99-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-01-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 1636-11-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Artículos de Aseo para el Stock Bodega. Facturar a nombre de Hospital Psquiatrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo, RUT 61.602.040-4, José A. Salinas Nº 2500, Putaendo. Resolución Exenta Nº 65 del 19/01/2007.
Proveniente de Licitación
1636-11-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
Razón Social
Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
José Antonio Salinas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
José Antonio Salinas 2500
Comuna
-1
Impuesto
29910,94
Dirección de Envío de la Factura
José Antonio Salinas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA SA
R.U.T.
70.251.100-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
50
Unidad
Esponjas
Esponjas bonobril
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
53131628
SUAVELINA
44
Litro
SUAVELINA
Champú envase de litro,especificar marca.
$ 632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.808
$ 27.786
53131608
POPEYE
30
Pan
POPEYE
Jabón de lavar.
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
47131805
PUREX
25
Paquete
PUREX
Polvo abrasivo,tipo Zapolio.500 gr.
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.690
47131801
CIEN REGULAR
200
Paquete
CIEN REGULAR
Virutilla para piso gruesa Nº 4
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.800
$ 29.800
14111704
Papel higiénico
600
Rollo
Papel higiénico
Papel higiénico,tipo confort color celeste.
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
14111703
CLASICA
30
Rollo
CLASICA
Toallas de papel gofrado,tipo Nova.
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
10191509
SELTON
6
Frasco
SELTON
Insecticida Spray,tipo casa y jardín.
$ 905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.430
$ 5.430
Total Neto
$ 157.426
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.911
TOTAL OC
$ 187.337
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.