Orden de Compra. Nº1637-1019-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-200-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1637-1019-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-200-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1637-200-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE.
Comuna Iquique
Impuesto 339150
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor el mezon de lynch
Razón Social BORIS FERNANDO BAEZA OSSIO
R.U.T. 17.316.937-k
Sucursal el mezon de lynch
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1020UnidadServicio de Almuerzo, total 34 diarias, durante los 365 dias al año  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000
Total Neto $ 1.785.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 339.150
TOTAL OC $ 2.124.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.