Orden de Compra. Nº
1637-1068-SE16
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-80-LE16
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1637-1068-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-80-LE16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1637-80-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Iquique
Razón Social
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T.
61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T.
61.606.100-3
Dirección de Facturación
ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE.
Comuna
Iquique
Impuesto
503515,2
Dirección de Envío de la Factura
ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Com. y Dist. Jose Hoyos Arriagada E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JOSE HOYOS ARRIAG
R.U.T.
76.469.687-5
Sucursal
Com. y Dist. Jose Hoyos Arriagada E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
156
Unidad
Silicona spray 480 cc
SILICONA SPRAY 480 CC TEAM
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.800
$ 202.800
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
180
Unidad
Renovador Goma 480 cc
RENOVADOR GOMA 480CC TEAM
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.000
$ 243.000
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
96
Unidad
Desodorante Ambiental 360 ml
DESOD. AMB. 360CC AROM
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.440
$ 85.440
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
120
Unidad
Limpia Piso 900 cc
LIMPIAPISO 900CC AROM
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
72
Unidad
Desengrasante 1 lt
DESENGRASANTE 500CC VIRGINIA
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.080
$ 100.080
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
120
Unidad
Limpia Vidrio 1 lt con gatillo
LIMPIAVIDRIO 500CC C GATILLO VIRGINIA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.800
$ 154.800
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
120
Unidad
Lava loza 500 ml
LAVALOZA 500 ML VIRGINIA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
72
Unidad
Set Mopa Balde y Mopa
SET MOLDE MAS MOPA VIRUTEX
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 431.280
$ 431.280
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
60
Unidad
Escobillón escobillón clásico, plástico para piso
ESCOBILLON VIRUTEX
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
120
Unidad
Abrillantador de piso 900 ml
ABRILLANTADOR DE PISO 900 ML VIRGINIA
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.000
$ 204.000
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
792
Unidad
Papel clinic toalla blada 250 Toalla por paquete
PAPEL CLINIC 250 HJS ELITE
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.021.680
$ 1.021.680
Total Neto
$ 2.650.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 503.515
TOTAL OC
$ 3.153.595
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.