Orden de Compra. Nº1637-24-G107 "SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS D.S.S.I."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1637-24-G107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS D.S.S.I.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION: EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2006.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N°1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Contra Entrega
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CLAVES CHILE S A
R.U.T. 99.586.730-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosASEO DEPENEDENCIAS $ 4.726.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.726.799 $ 4.726.799
Total Neto $ 4.726.799
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 4.726.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.