Orden de Compra. Nº1637-310-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1637-205-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1637-310-OC07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1637-205-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE REQUIERE PARA EMPASTE DE COMPROBANTES CONTABLES, DEL AÑO 2006 DE CONTABLILIDAD- CAJA
Proveniente de Licitación 1637-205-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 14 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502
Comuna -1
Impuesto 23740,5
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social luis ponce gonzalez
R.U.T. 6.233.033-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103502
Cubiertas de encuadernación50UnidadCubiertas de encuadernaciónEMPASTE DE COMPROBANTES CONTABLES $ 2.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.950 $ 124.950
Total Neto $ 124.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.740
TOTAL OC $ 148.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.