Orden de Compra. Nº1637-58-SE15 "PRESUPUESTO SERVICIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1637-58-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2015
Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTO SERVICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1637-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE.
Comuna Iquique
Impuesto 49102
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge esteban
Razón Social Jorge Miranda López
R.U.T. 16.966.444-7
Sucursal Jorge esteban
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111713
Administradores de bases de datos1UnidadContratación de Servicios Proyecto SIDRA. (ver BASES ADJUNTAS). Boleta Nº 25  $ 441.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.918 $ 441.918
Total Neto $ 441.918
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 49.102
TOTAL OC $ 491.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.