Orden de Compra. Nº1637-6-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-11194-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1637-6-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-11194-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1637-11194-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502
Comuna Iquique
Impuesto 7581
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Osorio y Cía. Ltda.
Razón Social JORGE OSORIO Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.991.510-5
Sucursal Jorge Osorio y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121508
Estaciones de trabajo1Unidadmesa de trabajo para computador adjuntar catalogo  $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
Total Neto $ 39.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.581
TOTAL OC $ 47.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.