Orden de Compra. Nº1637-9-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-230-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1637-9-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-230-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1637-230-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE.
Comuna Iquique
Impuesto 38313856,63
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIMELEC S.A.
Razón Social INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S A
R.U.T. 99.504.190-1
Sucursal SIMELEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalCONSTRUCCION ARCHIVO HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUEVIGENCIA DE LA OFERTA 160 DIAS $ 201.651.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.651.877 $ 201.651.877
Total Neto $ 201.651.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.313.857
TOTAL OC $ 239.965.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.