Orden de Compra. Nº
1638-11202-SE08
"
Adq 1638-11222-L108, sm 03500
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-11202-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
Adq 1638-11222-L108, sm 03500
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1638-11222-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
Calle Juan Martínez nº 1403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
11032,35
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Dirección de Despacho
Bodega Municipal, Barrio Industrial s/n, atención sr. Julio Díaz Dubó
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
M V M Soluciones Digitales
Razón Social
mario venegas montecinos
R.U.T.
8.778.439-8
Sucursal
M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122008
Divisores con uñetas
1
Caja
visores
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
44122103
Corchetes
2
Caja
Corchetes
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
44122104
Clips para papel
5
Caja
Clips chico
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
60121535
Goma de borrar
5
Unidad
Goma borrar
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 675
$ 675
14111514
Cuadernos o tacos
5
Unidad
Cuaderno Universitario (cuadriculado)
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
27111807
Reglas
4
Unidad
Regla 40cm
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
Scotch grande
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
44121615
Corcheteras
2
Unidad
Corcheteras
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
44121611
Perforadoras
2
Unidad
Perforador mediano
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44121704
Lápiz pasta
20
Unidad
Lápiz pasta negro
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
44121704
Lápiz pasta
20
Unidad
Lápiz pasta azul
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
Lápiz pasta rojo
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
44121708
Marcadores
10
Unidad
Destacador diferentes colores
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44121706
Lápices de madera
20
Unidad
Lápiz grafito
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
10
Unidad
Corrector (lápiz)
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
50
Unidad
Carpetas colgantes
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
Resma Oficio
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44122008
Divisores con uñetas
1
Tira
Tiritas para visores
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
Total Neto
$ 58.065
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.032
TOTAL OC
$ 69.097
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.