Orden de Compra. Nº
1638-118-AG26
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Adquisición artículos de oficina, Direccion administracion y finanzas, Unidad Bienes e inventarios, SM N°08106 / 1638-144-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-118-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición artículos de oficina, Direccion administracion y finanzas, Unidad Bienes e inventarios, SM N°08106 / 1638-144-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
26871,51
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
BODEGA MUNICIPAL, CALLE SUR N°203, ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN, FONO 522485366, RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A JUEVES DE 08:50 HRS A LAS 15:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 HRS A LAS 16:45 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T.
77.808.773-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122002
Protectores de hojas
100
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN - FICHA TECNIA Y COTIZACION DE LO OFERTADO.
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Resma
RESMA TAMAÑO CARTA / SE DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DE LO OFERTADO.
$ 5.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.284
$ 31.284
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Resma
RESMA TAMAÑO OFICIO / SE DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DE LO OFERTADO.
$ 5.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.668
$ 31.668
56101708
Archivadores móviles
12
Unidad
ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO DE COLOR CELESTE - SIMILAR A TORRE / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN - FICHA TECNICA Y COTIZACION DE LO OFERTADO.
$ 3.877,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.524
$ 46.524
44122008
Divisores con uñetas
3
Kit
SEPARADORES TAMAÑO OFICIO / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO.
$ 804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.412
$ 2.412
31201512
Cinta Transparente
4
Unidad
SCOTCH
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44121708
Marcadores
2
Unidad
PLUMON DE PIZARRA COLOR NEGRO.
$ 362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 724
$ 724
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO.
$ 2.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.096
$ 4.096
44122112
Fasteners o sujetadores de cabeza redonda
1
Unidad
PORTAPAPELES CON SUJETADOR METALICO / SE DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DE LO OFERTADO.
$ 2.742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.742
$ 2.742
55121616
Banderitas autoadhesivas
4
Unidad
BANDERITAS AUTOADHESIVAS / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO.
$ 1.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.820
$ 4.820
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE.
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.882
$ 1.882
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA METALICA DE 30 CMS
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
44121708
Marcadores
2
Unidad
DESTACADORES
$ 313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 626
$ 626
44121801
Cinta correctora
2
Unidad
CORRECTOR EN CINTA
$ 1.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.080
$ 3.080
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA MEDIANA.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA.
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.186
$ 2.186
Total Neto
$ 141.429
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.872
TOTAL OC
$ 168.301
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.