Orden de Compra. Nº1638-118-AG26 "Adquisición artículos de oficina, Direccion administracion y finanzas, Unidad Bienes e inventarios, SM N°08106 / 1638-144-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-118-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición artículos de oficina, Direccion administracion y finanzas, Unidad Bienes e inventarios, SM N°08106 / 1638-144-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 26871,51
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO BODEGA MUNICIPAL, CALLE SUR N°203, ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN, FONO 522485366, RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A JUEVES DE 08:50 HRS A LAS 15:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 HRS A LAS 16:45 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122002
Protectores de hojas100UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN - FICHA TECNIA Y COTIZACION DE LO OFERTADO.  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6ResmaRESMA TAMAÑO CARTA / SE DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DE LO OFERTADO.  $ 5.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.284 $ 31.284
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6ResmaRESMA TAMAÑO OFICIO / SE DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DE LO OFERTADO.  $ 5.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.668 $ 31.668
56101708
Archivadores móviles12UnidadARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO DE COLOR CELESTE - SIMILAR A TORRE / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN - FICHA TECNICA Y COTIZACION DE LO OFERTADO.  $ 3.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.524 $ 46.524
44122008
Divisores con uñetas3KitSEPARADORES TAMAÑO OFICIO / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO.  $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.412 $ 2.412
31201512
Cinta Transparente4UnidadSCOTCH   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121708
Marcadores2UnidadPLUMON DE PIZARRA COLOR NEGRO.  $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724 $ 724
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO.  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.096 $ 4.096
44122112
Fasteners o sujetadores de cabeza redonda1UnidadPORTAPAPELES CON SUJETADOR METALICO / SE DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DE LO OFERTADO.  $ 2.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.742 $ 2.742
55121616
Banderitas autoadhesivas4UnidadBANDERITAS AUTOADHESIVAS / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO.  $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820 $ 4.820
31201512
Cinta Transparente2UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE.  $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882 $ 1.882
41111604
Reglas1UnidadREGLA METALICA DE 30 CMS  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORES  $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626 $ 626
44121801
Cinta correctora2UnidadCORRECTOR EN CINTA  $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA MEDIANA.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadPEGAMENTO EN BARRA.  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.186 $ 2.186
Total Neto $ 141.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.872
TOTAL OC $ 168.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.