Orden de Compra. Nº
1638-126-SE19
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Canastas para Familias Vulnerables de la Comuna de Diego de Almagro, sm5979
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-126-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
Canastas para Familias Vulnerables de la Comuna de Diego de Almagro, sm5979
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1638-62-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
619789,5
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO
BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 FONO CONTACTO SR. EDGARDO MARIN 522441548
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MEGACOMPU
Razón Social
SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE
R.U.T.
5.005.493-4
Sucursal
MEGACOMPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
330
Unidad
ARROZ EN BOLSAS DE 1 KL GRADO 2 IGUAL O SIMILAR EN A MIRAFLORES
ARROZ EN BOLSAS DE 1 KL GRADO 2 IGUAL O SIMILAR EN A MIRAFLORES
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.000
$ 396.000
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
330
Unidad
PAQUETES DE FIDEOS 400 GRAMOS IGUAL O SIMILAR A LUCCHETT
PAQUETES DE FIDEOS 400 GRAMOS IGUAL O SIMILAR A LUCCHETT
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 227.700
$ 227.700
50171902
Salsa
330
Unidad
SALSA DE TOMATES
SALSA DE TOMATES
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.700
$ 95.700
10151904
Semillas de girasol
165
Unidad
BOTELLA DE ACEITE 900ML
BOTELLA DE ACEITE 900ML
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.750
$ 156.750
50221102
Harina de trigo
165
Unidad
HARINA SIN POLVO DE 1 KL
HARINA SIN POLVO DE 1 KL
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.750
$ 123.750
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
165
Unidad
AZUCAR 1 KG
AZUCAR 1 KG
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.700
$ 128.700
50201713
Bolsitas de te
165
Unidad
CAJAS DE TE 100 BOLSITAS
CAJAS DE TE 100 BOLSITAS
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.500
$ 313.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
165
Unidad
LECHE EN POLVO 800 GRAMOS
LECHE EN POLVO 800 GRAMOS
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 792.000
$ 792.000
50171901
Conservas
165
Unidad
TARRO DE JUREL
TARRO DE JUREL
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.750
$ 156.750
50221001
Granos de Legumbres
165
Unidad
POROTO BURRO 1 KG
POROTO BURRO 1 KG
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 478.500
$ 478.500
50221001
Granos de Legumbres
165
Unidad
LENTEJAS 1 KG
LENTEJAS 1 KG
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328.350
$ 328.350
50171551
Sal de cocina o de mesa
165
Unidad
SAL 1 KG
SAL 1 KG
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.350
$ 64.350
Total Neto
$ 3.262.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 619.790
TOTAL OC
$ 3.881.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.