Orden de Compra. Nº
1638-128-AG26
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ADQUISICION M,ATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 3574 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-192-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-128-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION M,ATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 3574 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-192-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
55832,64
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMEX BRUMAI SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T.
77.961.005-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios
3
Paquete
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO BORDE GRUESO PAQUETES DE 100 UNIDADES C/U
$ 2.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.434
$ 7.434
12171703
Tintas
3
Unidad
TINTA TONNER PARA IMPRESORA BROTHER 2340 O EQUIVALENTE
$ 48.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.632
$ 145.632
44122104
Clips para papel
2
Caja
CLIP 50 UNIDADES 33 MM
$ 289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 578
$ 578
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBRO ASISTENCIA 100 HOJAS
$ 2.972,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.944
$ 5.944
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
TAMAÑO OFICIO BLANCO
$ 3.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.620
$ 72.620
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
8
Resma
TAMAÑO CARTA BLANCO
$ 3.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.648
$ 24.648
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
$ 1.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.440
$ 14.440
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Rollo
ROLLO PAPEL PLOTTER TIPO BOND 2" (TUBO)
$ 4.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.560
$ 22.560
Total Neto
$ 293.856
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.833
TOTAL OC
$ 349.689
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.