Orden de Compra. Nº1638-128-AG26 "ADQUISICION M,ATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 3574 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-192-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-128-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION M,ATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 3574 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-192-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 55832,64
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios3PaqueteFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO BORDE GRUESO PAQUETES DE 100 UNIDADES C/U  $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.434 $ 7.434
12171703
Tintas3UnidadTINTA TONNER PARA IMPRESORA BROTHER 2340 O EQUIVALENTE  $ 48.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.632 $ 145.632
44122104
Clips para papel2CajaCLIP 50 UNIDADES 33 MM  $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578 $ 578
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLIBRO ASISTENCIA 100 HOJAS  $ 2.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.944 $ 5.944
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaTAMAÑO OFICIO BLANCO  $ 3.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.620 $ 72.620
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora8ResmaTAMAÑO CARTA BLANCO  $ 3.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.648 $ 24.648
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO  $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5RolloROLLO PAPEL PLOTTER TIPO BOND 2" (TUBO)  $ 4.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
Total Neto $ 293.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.833
TOTAL OC $ 349.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.