Orden de Compra. Nº1638-159-AG25 " Adquisición de material de oficina segun Programa Cuenta Publica periodo 2024, sm06812"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-159-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de oficina segun Programa Cuenta Publica periodo 2024, sm06812
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 65912,52
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A JUEVES DE 08:50 A 16:45 HRS Y EL DIA VIERNES DE LAS 08:50 A 15:45 HRS, DEBE REALIZAR ENTREGA CON GUIA DE DESPACHO.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F_OHIGGINS
Razón Social JAIME ALEJANDRO BARRAZA DÍAZ
R.U.T. 13.759.916-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F_OHIGGINS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina2CajaOPALINA COLOR BURDEO 200 GR. (100 UND) TEXTURA CUERO SE SOLICITA ADJUNTAR MODELO O CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111610
Cartulina1CajaOPALINA LISA 200 GR. (100 UND) SE SOLICITA ADJUNTAR MODELO O CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO.  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31201616
Adhesivos líquidos3UnidadADHESIVO EN SPRAY SIMILAR A UHU SE SOLICITA ADJUNTAR MODELO O CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO (PRESUPUESTO PARA ESTE PRODUCTO ES DE $ 45.000.- IVA INCL)  $ 12.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.797 $ 37.797
60105704
Barras de pegamento libres de ácido15UnidadPEGAMENTO EN CINTA (SE SOLICITA ADJUNTAR MODELO O CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO)  $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.175 $ 50.175
60121149
Papel vegetal prensado4UnidadCARPETA PAPEL VEGETAL A4 (50 HJS) SE SOLICITA ADJUNTAR MODELO O CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO.  $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.556 $ 66.556
14121812
Papel fotográfico2RolloROLLO FOTOGRAFICO ADHESIVO PARA PLOTTER CANON IMAGE PROGRAF TM-300 (SE SOLICITA ADJUNTAR MODELO O CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO)  $ 39.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.600 $ 78.600
14121812
Papel fotográfico2RolloPAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE (SE SOLICITA ADJUNTAR MODELO O CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO)  $ 48.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.880 $ 96.880
Total Neto $ 346.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.913
TOTAL OC $ 412.821


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.759.916-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.