Orden de Compra. Nº1638-159-MC19 "Insumos para Plan veterinario, sm6669"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-159-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Plan veterinario, sm6669
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 73245
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA

BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL S/N ATENCION SR. EDGARDO MARIN FONO 522441548

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristopher percival
Razón Social arte y diseño
R.U.T. 17.731.243-6
Sucursal cristopher percival
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones410UnidadCARNET DE SALUD 1/2 CARTA PLIZADO Y CORCHETEADA AL LOMO 2 CUARTILLAS PAPEL BOND 100 GRS  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales5TalonarioTALONARIO TAMAÑO CARTA FICHA DE IDENTIFICACIÓN 100 HJS FULL COLOR LOMO PEGAADO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales4TalonarioRECETARIO 1/2 CARTA FULL 100 HJS  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 385.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.245
TOTAL OC $ 458.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.