Orden de Compra. Nº1638-166-AG26 "Adquisición artículos de oficina, Para dirección jurídica, SM N°005272 / 1638-265-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-166-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición artículos de oficina, Para dirección jurídica, SM N°005272 / 1638-265-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 23696,04
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO BODEGA MUNICIPAL, CALLE SUR N°203, ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN, FONO 522485366, RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A JUEVES DE 08:50 HRS A LAS 15:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 HRS A LAS 16:45 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta3CajaLAPICERAS IGUAL O SIMILAR A BIC DE COLOR ROJO.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60121524
Bolígrafos de gel3CajaBOLIGRAFOS COLOR AZUL / SE DEBERA ADJUNTA UNA IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO  $ 3.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.972 $ 9.972
44121701
Lápiz pasta3CajaLAPICERAS IGUAL O SIMILAR A BIC DE COLOR AZUL.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadLIBRETAS CON FECHAS CHILENAS / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DEL PRODUCTO OFERTADO.  $ 8.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.700 $ 40.700
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadLIBRO DE ACTAS DE 400 PAGINAS, TAPA DURA / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DEL PRODUCTO OFERTADO / SE DEBERA INDICAR LA CANTIDAD DE PAGINAS DEL PRODUCTO.  $ 9.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.028 $ 37.028
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Libros o cuadernos de registro4UnidadLIBRO DE ACTA DE 100 PAGINAS, TAPA DURA / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DEL PRODUCTO OFERTADO / SE DEBERA INDICAR LA CANTIDAD DE PAGINAS DEL PRODUCTOS.  $ 3.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.016 $ 13.016
Total Neto $ 124.716
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.696
TOTAL OC $ 148.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.