Orden de Compra. Nº
1638-166-AG26
"
Adquisición artículos de oficina, Para dirección jurídica, SM N°005272 / 1638-265-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-166-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición artículos de oficina, Para dirección jurídica, SM N°005272 / 1638-265-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
23696,04
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
BODEGA MUNICIPAL, CALLE SUR N°203, ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN, FONO 522485366, RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A JUEVES DE 08:50 HRS A LAS 15:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 HRS A LAS 16:45 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T.
76.356.855-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
3
Caja
LAPICERAS IGUAL O SIMILAR A BIC DE COLOR ROJO.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
60121524
Bolígrafos de gel
3
Caja
BOLIGRAFOS COLOR AZUL / SE DEBERA ADJUNTA UNA IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO
$ 3.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.972
$ 9.972
44121701
Lápiz pasta
3
Caja
LAPICERAS IGUAL O SIMILAR A BIC DE COLOR AZUL.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad
LIBRETAS CON FECHAS CHILENAS / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DEL PRODUCTO OFERTADO.
$ 8.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.700
$ 40.700
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
LIBRO DE ACTAS DE 400 PAGINAS, TAPA DURA / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DEL PRODUCTO OFERTADO / SE DEBERA INDICAR LA CANTIDAD DE PAGINAS DEL PRODUCTO.
$ 9.257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.028
$ 37.028
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
LIBRO DE ACTA DE 100 PAGINAS, TAPA DURA / SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DEL PRODUCTO OFERTADO / SE DEBERA INDICAR LA CANTIDAD DE PAGINAS DEL PRODUCTOS.
$ 3.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.016
$ 13.016
Total Neto
$ 124.716
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.696
TOTAL OC
$ 148.412
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.