Orden de Compra. Nº1638-195-AG26 "Adquisicion materiales de oficina para direccion de obras, sm 002896"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-195-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales de oficina para direccion de obras, sm 002896
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES DESDE 08:50 A LAS 16:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 A LAS 15:45 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN ORD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.903.000 - 215.22.04.012.903.000 del sistema 215.22.04.001.903.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 72689,82
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES DESDE 08:50 A LAS 16:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 A LAS 15:45 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE DE LO CONTRARIO SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS SE SOLICITA LA ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas2UnidadREGLA METALICA 1000MM CON FUNDA  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
27111801
Cintas métricas2UnidadHUINCHA DE MEDIR FLEXOMETRO 10 MT  $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.974 $ 16.974
44111807
Escalímetro2UnidadESCALIMETRO PROFESIONAL  $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392 $ 3.392
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPIZARRA ACRILICA BLANCO 80X120 CM  $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.990 $ 27.990
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas5UnidadDISPENSANDO MAGC CLIP 4,8X13MM  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
44122104
Clips para papel5UnidadREPUESTO PARA MAGIC CLIP 13 MM  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
55121616
Banderitas autoadhesivas50UnidadSET BANDERITAS INDICATIVAS 3M 4 COLORES  $ 4.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.050 $ 215.050
24141607
Separadores de cartón20UnidadSET SEPARADOR CARTULINA OFICIO 6 POSICIONES  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.220 $ 8.220
24141607
Separadores de cartón10UnidadDESTACADOR AMARILLO - NARANJO - VERDE SIMILAR ISOFIT ORIGINAL  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
60121108
Croqueras10UnidadCROQUERA - BLOCK DE APUNTES ANILLADO DE 1/2 OFICIO CUADRICULADO  $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
55121606
Etiquetas autoadhesivas1PaqueteETIQUETA INKJET 106X70 MM DE 50 HOJAS (8 ETIQUETAS POR HOJA SIMILAR A PRODUCTO ADETEC 6342)  $ 6.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.372 $ 6.372
44111510
Organizadores colgantes o accesorios8UnidadANOTADOR DOBLE OFICIO CON APRETADOR AZUL/NEGRO (TIPO CARPETA)  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes100GramoELASTICO DE BILLETES  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
44122103
Corchetes6CajaCORCHETES n°10  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMA DE BORRAR (SIMILAR A FACTIS 520)  $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070 $ 4.070
44121708
Marcadores4UnidadPLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (NEGRO, ROJO, AZUL)  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
44121804
Borradores3Unidad BORRADOR DE PIZARRA MAGNETICO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44121615
Corcheteras3UnidadCORCHETERA METALICA GRANDE  $ 15.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.470 $ 46.470
44122104
Clips para papel10CajaDOBLE CLIP 32 MM (12 UNIDADES POR CAJA)  $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230
Total Neto $ 382.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.690
TOTAL OC $ 455.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.