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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1638-247-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE LUMINARIAS VIAL DIEGO DE ALMAGRO SM 1148 SECPLAORDEN DE COMPRA DESDE 1638-35-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1638-35-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
6386553,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
i3 |
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Razón Social |
I3 SPA
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R.U.T. |
76.360.809-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
i3 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111603
| Alumbrado público | 160 | Unidad | LUMINARIAS SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO | Luminarias DS1 1% |
$ 210.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.613.440
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$ 33.613.440
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Total Neto
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$ 33.613.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.386.554
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$ 39.999.994
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.