Orden de Compra. Nº
1638-293-AG26
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Adquisición de insumos de ferretería, Para dirección Administración y finanzas, Unidad bodega - corral municipal, SM N°08158 / 1638-409-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-293-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de insumos de ferretería, Para dirección Administración y finanzas, Unidad bodega - corral municipal, SM N°08158 / 1638-409-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
67668,88
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
BODEGA MUNICIPAL, CALLE SUR N°203, ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN, FONO 522485366, RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A JUEVES DE 08:50 HRS A LAS 15:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 HRS A LAS 16:45 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA OHIGGINS
Razón Social
JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ
R.U.T.
13.759.916-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA OHIGGINS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161507
Tornillos roscadores
4
Caja
TORNILLOS 1 x 5/8 - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.076
$ 9.076
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE LAVAPLATOS MONOMANDO - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"
$ 21.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.765
$ 21.765
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE LAVAMANOS BAÑO - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
26101750
Válvula de estrangulación
1
Unidad
VALVULA DE ADMISION PARA ESTANQUE DE WC - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
FLEXOMETRO (HUINCHA) DE 3 MTS - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.185
$ 4.185
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
FLEXOMETRO (HUINCHA) DE 5 MTS - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
FLEXOMETRO (HUINCHA) DE 10 MTS - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.235
$ 8.235
11121611
Tablero de partículas
8
Unidad
TERCIADO RANURADO "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"
$ 30.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.376
$ 245.376
11121610
Maderas duras
10
Unidad
PALOS DE 2 x 3 - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.810
$ 37.810
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
CLAVOS DE 4" PULGADAS - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
Total Neto
$ 356.152
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.669
TOTAL OC
$ 423.821
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.759.916-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.