Orden de Compra. Nº1638-293-AG26 "Adquisición de insumos de ferretería, Para dirección Administración y finanzas, Unidad bodega - corral municipal, SM N°08158 / 1638-409-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-293-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de ferretería, Para dirección Administración y finanzas, Unidad bodega - corral municipal, SM N°08158 / 1638-409-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 67668,88
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO
BODEGA MUNICIPAL, CALLE SUR N°203, ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN, FONO 522485366, RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A JUEVES DE 08:50 HRS A LAS 15:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 HRS A LAS 16:45 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA OHIGGINS
Razón Social JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ
R.U.T. 13.759.916-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA OHIGGINS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161507
Tornillos roscadores4CajaTORNILLOS 1 x 5/8 - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVAPLATOS MONOMANDO - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"  $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.765 $ 21.765
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVAMANOS BAÑO - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
26101750
Válvula de estrangulación1UnidadVALVULA DE ADMISION PARA ESTANQUE DE WC - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
27111801
Cintas métricas1UnidadFLEXOMETRO (HUINCHA) DE 3 MTS - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"  $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
27111801
Cintas métricas1UnidadFLEXOMETRO (HUINCHA) DE 5 MTS - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
27111801
Cintas métricas1UnidadFLEXOMETRO (HUINCHA) DE 10 MTS - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
11121611
Tablero de partículas8UnidadTERCIADO RANURADO "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"  $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.376 $ 245.376
11121610
Maderas duras10UnidadPALOS DE 2 x 3 - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"  $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.810 $ 37.810
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS DE 4" PULGADAS - "SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO"  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
Total Neto $ 356.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.669
TOTAL OC $ 423.821


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.759.916-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.