Orden de Compra. Nº1638-376-AG25 "Adquisición de galvanos según Prog. 53° aniversario de la comuna Act. acto oficial, sm06887"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-376-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de galvanos según Prog. 53° aniversario de la comuna Act. acto oficial, sm06887
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 64182
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A JUEVES DE 08:50 A 16:45 HRS Y EL DIA VIERNES DE LAS 08:50 A 15:45 HRS, DEBE REALIZAR ENTREGA CON GUIA DE DESPACHO.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAREN ANDREA
Razón Social KAREN ANDREA CÓRDOVA CASTILLO
R.U.T. 15.611.268-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAREN ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos6UnidadGALVANO PERSONALIZADO DE MADERA Y ACRÍLICO SEGÚN IMAGEN ADJUNTA. ENTREGA DE GALVANOS DEBE SER A MAS TARDAR EL DÍA 18.08.2025 A MEDIO DIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.   $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.230 $ 88.230
49101704
Galvanos30UnidadGALVANOS MODELO CAJA MEDALLA CON TAPA Y PLACA ADICIONAL DEBE INCLUIR LOGO 53° ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGÚN IMAGEN ADJUNTA. ENTREGA DE GALVANOS DEBE SER A MAS TARDAR EL DÍA 18.08.2025 A MEDIO DIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.570 $ 249.570
Total Neto $ 337.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.182
TOTAL OC $ 401.982


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.611.268-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.