Orden de Compra. Nº1638-381-AG25 " Adquisición de colación según Prog. 53° aniversario de la comuna Act. desfile, sm06899"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-381-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colación según Prog. 53° aniversario de la comuna Act. desfile, sm06899
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 979089
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAKARENA ANDREA MONDACA ASTUDILLO
Razón Social MAKARENA ANDREA MONDACA ASTUDILLO
R.U.T. 15.886.138-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAKARENA ANDREA MONDACA ASTUDILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1930UnidadCOLACION QUE CONSTE DE: 1 BEBIDA LATA DE MARCA RECONOCIDA, 01 QUEQUE DE LIMÓN Y CHIPS DE CHOCOLATE, 01 SANDWICH ALIADO, DEBE ENTREGARSE CADA COLACIÓN DEBIDAMENTE ENVASADOS Y EN BOLSA INDIVIDUAL. FECHA DE ENTREGA DE COLACIONES EL DÍA 19.08.2025 A MEDIO DÍA EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.153.100 $ 5.153.100
Total Neto $ 5.153.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 979.089
TOTAL OC $ 6.132.189


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.886.138-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.