Orden de Compra. Nº1638-397-SE12 "Materiales de Oficina, Direccion de Administracion y Finanzas, Depto. de Remuneraciones y R.R.H.H., SM 1165, Licitacion 1638-426-L112"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-397-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina, Direccion de Administracion y Finanzas, Depto. de Remuneraciones y R.R.H.H., SM 1165, Licitacion 1638-426-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1638-426-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 43346,6
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCAJA DE CORCHETES 26/6.  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos10CajaCAJAS MENPHIS AMERICANA (ADJUNTA MODELO).  $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
44103103
Tóner5UnidadTONER PARA IMPRESORA HP 49A.(ORIGINAL)  $ 33.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.750 $ 168.750
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos3UnidadSET LOMO ARCHIVADORES COLOR AMARILLO.  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO.  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaPAPEL DE FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA.  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
Total Neto $ 228.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.347
TOTAL OC $ 271.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.