Orden de Compra. Nº1638-412-MC19 "Servicio de Coffe Break Prog. Vínculos, sm6007"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-412-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break Prog. Vínculos, sm6007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 63226,87
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA ANDREA
Razón Social CLAUDIA ANDREA ALVAREZ PEREZ
R.U.T. 13.587.655-0
Sucursal CLAUDIA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE 08 COFFE BREAK EN DISTINTAS FECHAS DESDE SEPTIEMBRE HASTA ENERO 2020 ESTE SERVICIO INCLUYE 01 TORTA PARA 15 PERSONAS, JUGO WATTS DE 2 LTS, 20 EMPANADAS DE CÓCTEL ADEMAS DE MANTELERIA, VAJILLA, DECORACION DE MESAS Y GARZONES   $ 332.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.773 $ 332.773
Total Neto $ 332.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.227
TOTAL OC $ 396.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.