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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1638-472-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación entrega de colaciones para Actividad Dia del turismo 2025, sm07349 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
74100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eva dulce |
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Razón Social |
EVA DULCE SPA
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R.U.T. |
77.109.554-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eva dulce |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | COLACIONES QUE CONTENGA 01 SANDWICH AVE MAYO, 01 SANDWICH ALIADO, TE, CAFE, AZUCAR, CUCHARA PLASTICA, SERVILLETA, 01 AGUA SIN AGUA 500 CC, VASOS DE CAFE, 01 MUFFIN DE LIMON TODO EN UNA BOLSA DE PAPEL.
ENTREGA EL DIA 26.09.2025 A LAS 18:00 HRS EN DEPENDECIA MUNICIPAL. | |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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Total Neto
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$ 390.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.100
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$ 464.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.