Orden de Compra. Nº
1638-530-SE19
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Materiales para Reparación según Programa Condominio Viviendas Tuteladas,sm5663
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-530-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Reparación según Programa Condominio Viviendas Tuteladas,sm5663
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1638-238-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
134364,96
Dirección de Envío de la Factura
BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO
BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCION SR. EDGARDO MARIN FONO 522441548
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
F_OHIGGINS
Razón Social
JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ
R.U.T.
13.759.916-3
Sucursal
F_OHIGGINS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
7
Unidad
TINETAS LATEX COLOR VERDE PISTACHO.
TINETAS LATEX COLOR VERDE PISTACHO
$ 31.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.943
$ 222.943
31211505
Pinturas aceitosas
10
Unidad
TINETAS LATEX COLOR BLANCO.
TINETAS LATEX COLOR BLANCO
$ 18.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.030
$ 184.030
31211906
Rodillos de pintar
25
Unidad
RODILLOS.
RODILLOS
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.200
$ 50.200
31211904
Brochas
25
Unidad
BROCHAS 4".
BROCHAS 4
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.100
$ 48.100
46181509
Ropa protectora contra para materias peligrosas
25
Unidad
BUZOS DE PAPEL.
BUZOS DE PAPEL
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.200
$ 50.200
31211909
Bandejas de pintura
25
Unidad
BANDEJAS DE PINTURAS.
BANDEJAS DE PINTURAS
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.400
$ 54.400
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
TINETA DAMASCO FUERTE.
TINETA DAMASCO FUERTE
$ 66.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.387
$ 66.387
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad
GALÓN BARNIZ SIMILAR CERESITA.
GALÓN BARNIZ
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.042
$ 15.042
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
GALÓN PINTURA OLEO COLOR NEGRO.
GALÓN PINTURA OLEO COLOR NEGRO
$ 15.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.882
$ 15.882
Total Neto
$ 707.184
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 134.365
TOTAL OC
$ 841.549
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.