Orden de Compra. Nº1638-530-SE19 "Materiales para Reparación según Programa Condominio Viviendas Tuteladas,sm5663 "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-530-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Reparación según Programa Condominio Viviendas Tuteladas,sm5663
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1638-238-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 134364,96
Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCION SR. EDGARDO MARIN FONO 522441548

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F_OHIGGINS
Razón Social JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ
R.U.T. 13.759.916-3
Sucursal F_OHIGGINS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas7UnidadTINETAS LATEX COLOR VERDE PISTACHO.TINETAS LATEX COLOR VERDE PISTACHO $ 31.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.943 $ 222.943
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadTINETAS LATEX COLOR BLANCO.TINETAS LATEX COLOR BLANCO $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.030 $ 184.030
31211906
Rodillos de pintar25UnidadRODILLOS. RODILLOS $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.200 $ 50.200
31211904
Brochas25UnidadBROCHAS 4".BROCHAS 4 $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.100
46181509
Ropa protectora contra para materias peligrosas25UnidadBUZOS DE PAPEL. BUZOS DE PAPEL $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.200 $ 50.200
31211909
Bandejas de pintura25UnidadBANDEJAS DE PINTURAS. BANDEJAS DE PINTURAS $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTINETA DAMASCO FUERTE.TINETA DAMASCO FUERTE $ 66.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.387 $ 66.387
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadGALÓN BARNIZ SIMILAR CERESITA.GALÓN BARNIZ $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALÓN PINTURA OLEO COLOR NEGRO.GALÓN PINTURA OLEO COLOR NEGRO $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
Total Neto $ 707.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.365
TOTAL OC $ 841.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.