Orden de Compra. Nº1638-563-AG24 " Adquisición de material de oficina para unidad social DIDECO, sm06102"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-563-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de oficina para unidad social DIDECO, sm06102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 114950
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES DESDE 08:30 HRS A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, DEBE REALIZAR ENTREGA CON GUIA DE DESPACHO.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CALU SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA
R.U.T. 77.880.117-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CALU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121701
Lápiz pasta2CajaLÁPIZ PASTA AZUL   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44103103
Tóner6UnidadTONER 83-A DE PREFERENCIA ORIGINAL  $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO TRIPLE  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121701
Lápiz pasta2CajaLÁPIZ PASTA COLOR ROJO  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44101801
Calculadoras o accesorios2UnidadCALCULADORA   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
41111604
Reglas5UnidadREGLA DE 30 CMS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44103503
Resortes o lomos de encuadernación20UnidadLOMO ADHESIVO COLOR ROSADO   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 605.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.950
TOTAL OC $ 719.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.880.117-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.559.757-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.