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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1638-59-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Alimentación según Programa, sm0319 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
74955 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FECHA DE SERVICIO | FECHA DE SERVICIO: 25/02/2020 HORA A CONFIRMAR EN LA LOCALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
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Proveedor |
CLAUDIA ANDREA |
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Razón Social |
CLAUDIA ANDREA ALVAREZ PEREZ
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R.U.T. |
13.587.655-0 |
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Sucursal |
CLAUDIA ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE CÓCTEL PARA 100 PERSONAS QUE CONSTE DE BROCHETAS FRUTA DE ESTACIÓN, TARTALETAS DE FRUTA, CHEESSE CAKE, TAPADITOS, PETIT BOUCHE SURTIDOS, BEBESTIBLE AGUA MINERAL JUGOS, TE O CAFÉ, ADEMAS INCLUIR MANTELERIA, VAJILLA, DECORACIÓN Y GARZONES | |
$ 394.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 394.500
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$ 394.500
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Total Neto
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$ 394.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.955
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$ 469.455
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.