Orden de Compra. Nº1638-59-AG20 "Servicio de Alimentación según Programa, sm0319"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-59-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación según Programa, sm0319
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.000.000 del sistema 215.22.01.001.000.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 74955
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FECHA DE SERVICIOFECHA DE SERVICIO: 25/02/2020 HORA A CONFIRMAR EN LA LOCALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA ANDREA
Razón Social CLAUDIA ANDREA ALVAREZ PEREZ
R.U.T. 13.587.655-0
Sucursal CLAUDIA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE CÓCTEL PARA 100 PERSONAS QUE CONSTE DE BROCHETAS FRUTA DE ESTACIÓN, TARTALETAS DE FRUTA, CHEESSE CAKE, TAPADITOS, PETIT BOUCHE SURTIDOS, BEBESTIBLE AGUA MINERAL JUGOS, TE O CAFÉ, ADEMAS INCLUIR MANTELERIA, VAJILLA, DECORACIÓN Y GARZONES  $ 394.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.500 $ 394.500
Total Neto $ 394.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.955
TOTAL OC $ 469.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.