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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1638-652-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EVENTO PIROTECNICO AÑO NUEVO 2019, DIEGO DE ALMAGRO. SM 5779. DIRECCION DE OPERACIONES ASEO Y ORNATO. DESDE 1638-290-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1638-290-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
1037815,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
rayo fenix |
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Razón Social |
COMERCIAL RAYO FENIX LTDA
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R.U.T. |
76.316.060-2 |
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Sucursal |
rayo fenix |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12131601
| Fuegos artificiales | 1 | Unidad | ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO AÑO NUEVO 2019 DIEGO DE ALMAGRO. SEGÚN ADJUNTO | SHOW PIROTÉCNICO DE 12 MINUTOS |
$ 5.462.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.462.185
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$ 5.462.185
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Total Neto
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$ 5.462.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.037.815
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$ 6.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.