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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1638-654-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCION DE OPERACIONES ASEO Y ORNATO, SM003067 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
26063,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO | BODEGA MUNICIPAL, BARRIO INDUSTRIAL, CALLE SUR 203
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | CONFORT INDUSTRIAL | |
$ 856,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.560
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$ 8.560
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad | TOALLA NOVA INDUSTRIAL | |
$ 3.860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.600
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$ 38.600
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 34 | Litro | CLORO CONCENTRADO FORMATO 1 LITRO | |
$ 926,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.484
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$ 31.484
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12161902
| Detergentes surfactantes | 20 | Litro | LIMPIA PISO LIQUIDO FORMATO LITRO | |
$ 1.053,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.060
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$ 21.060
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53131608
| Jabones | 30 | Litro | JABON LIQUIDO | |
$ 1.249,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.470
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$ 37.470
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Total Neto
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$ 137.174
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.063
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$ 163.237
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.