Orden de Compra. Nº1638-654-AG22 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCION DE OPERACIONES ASEO Y ORNATO, SM003067"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-654-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCION DE OPERACIONES ASEO Y ORNATO, SM003067
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.000.000 del sistema 215.22.04.007.000.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 26063,06
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO BODEGA MUNICIPAL, BARRIO INDUSTRIAL, CALLE SUR 203

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico10UnidadCONFORT INDUSTRIAL  $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA NOVA INDUSTRIAL  $ 3.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.600 $ 38.600
47131803
Desinfectantes domésticos34LitroCLORO CONCENTRADO FORMATO 1 LITRO  $ 926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.484 $ 31.484
12161902
Detergentes surfactantes20LitroLIMPIA PISO LIQUIDO FORMATO LITRO  $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060
53131608
Jabones30LitroJABON LIQUIDO  $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.470 $ 37.470
Total Neto $ 137.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.063
TOTAL OC $ 163.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.