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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1638-679-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COCTEL PARA 100 PERSONAS. SM 6071. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
76000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDIA ANDREA |
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Razón Social |
CLAUDIA ANDREA ALVAREZ PEREZ
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R.U.T. |
13.587.655-0 |
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Sucursal |
CLAUDIA ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | | 100 VASOS DE JUGO, 100 VASOS DE BEBIDA, AGUA MINERAL, 100 PIZZA, 100 BROCHETAS, 50 EMPANADAS, 50 EMPANADAS AVE QUESO, 150 CANAPE, 50 PINCHOS, 50 TAPADITOS, 50 BARROS LUCO, 50 AVE MAYO, 200 DULCES, 100 PASTELES. SEGUN COTIZACION. |
$ 400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.000
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$ 476.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.