Orden de Compra. Nº1640-1570-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1640-1570-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640
Comuna Tomé
Impuesto 34348
Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social Libreria Atlantik Limitada
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel100 (820089 )SERVILLETA DE PAPEL NOVA CLÁSICA COCTEL 50 UNIDADES 825492(820089) SERVILLETA DE PAPEL NOVA CLÁSICA COCTEL 50 UNIDADES ; Código: 05045244; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl60 (1151408 )CLORO CLOROX EMBASE 4 LITROS UNIDAD 1173908(1151408) CLORO CLOROX EMBASE 4 LITROS UNIDAD; Código: 23005026; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.880 $ 158.880
Total Neto $ 180.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.348
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 215.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.