Orden de Compra. Nº
1640-1806-SE16
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-89-LE16
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tomé
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1640-1806-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-89-LE16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1640-89-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Tomé - Compras Generales
Razón Social
Hospital Tomé
R.U.T.
61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra
Mariano Egaña 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Recepción conforme de la factura, debido que el establecimiento está sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio de Salud. El pago será dentro de los 60 días.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Tomé
R.U.T.
61.607.201-3
Dirección de Facturación
Mariano Egaña 1640
Comuna
Tomé
Impuesto
1374460
Dirección de Envío de la Factura
Mariano Egaña 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEREH
Razón Social
WYLLIAM APOLINARIO TOLOZA VILLANUEVA
R.U.T.
8.789.734-6
Sucursal
SEREH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
MANTENIMIENTO 4° TRIMESTRE 2016, 01 LAVADORA INDUSTRIAL MARCA G.A. BRAUN INC. MODELO 100N MES.
Mantencion Lavadora Braun 100 mes
$ 2.200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200.000
$ 2.200.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 01 LAVADORA MARCA IPSO MODELO IHM027DNHP1EE1
Instalación y puesta en marcha lavadora IHM IPSO
$ 1.134.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134.000
$ 1.134.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
MANTENIMIENTO 4° TRIMESTRE 2016, 01 CENTRAL DE VACIO MARCA OHMEDA DUPLEX
Mantención Central de Vacío
$ 1.700.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700.000
$ 1.700.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
MANTENIMIENTO 4° TRIMESTRE 2016, 01 COMPRESOR AIRE CLINICO MARCA AIRTECH SDU - 205.
Mantención de Compresor de aire clinico
$ 1.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500.000
$ 1.500.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
MANTENIMIENTO 4° TRIMESTRE 2016, 01 LAVADORA DE VAJILLAS MARCA SAMMIC MODELO SL-900.
Mantención de lavavajillas Sammic
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
MANTENIMIENTO 4° TRIMESTRE 2016, 01 MARMITA INDUSTRIAL.
Mantención Marmita Industrial
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
MANTENIMIENTO 4° TRIMESTRE 2016, 01 BOMBA CENTRIFUGA MARCA PENTAX.
Mantencion bomba Centrifuga pentax
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
Total Neto
$ 7.234.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.374.460
TOTAL OC
$ 8.608.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.