Orden de Compra. Nº1640-329-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-23-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1640-329-SE14
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 19-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-23-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Estimados al estar redactando el motivo del rechazo de la OC, sin querer se hizo clic en aceptar: Solicito el rechazo de la OC de compra debido a : Al cotizar el valor nuevamente a los organismos que apoyan en el proceso de acreditación SEC, este valor esta sobre dimensionado con respecto a lo cotizado originalmente al subir nuestra oferta, por lo que nuestro presupuesto para realizar este trabajo se encuentra seriamente afectado por el costo que nos implica la acreditación SEC. Favor cancelar orden de compra, para agilizar su proceso de realización de trabajo por otra empresa, por su atención muchas gracias.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1640-23-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640
Comuna Tomé
Impuesto 545193,6
Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONMAN
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y MANTENCION INDUSTRIAL CONM
R.U.T. 76.221.127-0
Sucursal CONMAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153402
Montajes de ensambladura1UnidadMontaje de estanque de combustible según pauta (archivo) adjunta en la licitacion de 12 Mts de cañería lineales sin considerar la unión con la bomba y la unión con el estanque, el estanque esta certificado Nº 41883 CERTANK LTDA 159/2009 SEC PC 103/1.94 FaPlazo de ejecución y entrega 4 días aceptada la OC previa coordinación con mandante. Garantía 12 meses $ 2.869.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.869.440 $ 2.869.440
Total Neto $ 2.869.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 545.194
TOTAL OC $ 3.414.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.