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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1640-520-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1640-71-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
talonarios y sobres RX demanda extra por temporada de invierno |
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Proveniente de Licitación
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1640-71-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Tomé - Compras Generales |
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Razón Social |
Hospital Tomé
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R.U.T. |
61.607.201-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Egaña 1633 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Tomé
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R.U.T. |
61.607.201-3 |
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Dirección de Facturación |
Mariano Egaña 1640 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
10450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mariano Egaña 1640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
GABRIEL MELGAREJO IMPRENTA Y TRANSPORTE E.I.R.L.
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R.U.T. |
52.000.491-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 50 | Unidad | Talones o talonarios | talonarios segun muestra (ver Anexo) autocopiativo, prepicado * 50 ud,medidas 19 * 21.5 cm con diferentes destinos copias en orden Blanco(control existencia),verde(Proveedor).Amarilla(control presupuesto),Rosada (talon) |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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Total Neto
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$ 55.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.450
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$ 65.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.