Orden de Compra. Nº1640-705-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-9-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1640-705-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-9-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1640-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640
Comuna Tomé
Impuesto 25607,4444444444
Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diego Ignacio
Razón Social DIEGO IGNACIO CUEVAS GIMÉNEZ
R.U.T. 17.615.502-7
Sucursal Diego Ignacio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122106
Kinesiología1Unidad no definidaSERVICIO DE APOYO KINESICO FIN DE SEMANA Y FESTIVOS (MAYO)Experiencia en servicio de medicina HGGB período Junio-Agosto 2015. $ 230.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.467 $ 230.467
Total Neto $ 230.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 25.607
TOTAL OC $ 256.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.