Orden de Compra. Nº1640-710-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-238-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1640-710-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-238-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1640-238-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640
Comuna Tomé
Impuesto 34500
Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARLENE
Razón Social MARLENE CARTES CHAVEZ
R.U.T. 11.537.368-4
Sucursal MARLENE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1UnidadAPOYO ADMINISTRATIVO MANTENEDOR AGENDA SOME JULIOAPOYO ADMINISTRATIVO MANTENEDOR AGENDA SOME JULIO $ 310.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500
Total Neto $ 310.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 34.500
TOTAL OC $ 345.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.