Orden de Compra. Nº1640-912-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-207-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1640-912-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-207-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1640-207-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640
Comuna Tomé
Impuesto 92625
Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR ALEXIS
Razón Social SOCIEDAD AUTOMOTRIZ FUENTES Y CARRILLO LIMITADA
R.U.T. 76.228.291-7
Sucursal OSCAR ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161604
Servicios de fabricación de vehículos de motor1GlobalMantención movil DFCZ-56 Segun cotización Nº212Mantención movil DFCZ-56 Segun cotización Nº212 $ 487.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500
Total Neto $ 487.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.625
TOTAL OC $ 580.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.