Orden de Compra. Nº1641-1034-SE19 "drm/cp/022019/SERVICIO DE ALIMENTACION PACIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-1034-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2019
Nombre de la Orden de Compra drm/cp/022019/SERVICIO DE ALIMENTACION PACIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-101-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTOS 2018, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 26574001,92
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Central de Restaurantes Aramark Ltda.
Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LIMITADA
R.U.T. 76.178.360-2
Sucursal Central de Restaurantes Aramark Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1GlobalSSERVICIO DE ALIMENTACIÓN PACIENTES DEL HSJD, MES DE ENERO 2019, CONFORME ACTA DE RECEPCIÓN N°4 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MEMO N°20, ART N°8708; FACTURA N°1074789; MES 5 DE 36.SSERVICIO DE ALIMENTACIÓN PACIENTES DEL HSJD, MES DE ENERO 2019, CONFORME ACTA DE RECEPCIÓN N°4 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MEMO N°20, ART N°8708; FACTURA N°1074789; MES 5 DE 36. $ 139.863.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.863.168 $ 139.863.168
Total Neto $ 139.863.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.574.002
TOTAL OC $ 166.437.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.