Orden de Compra. Nº1641-10390-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-506-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-10390-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-506-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-506-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago Centro
Impuesto 191122,33
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T. 6.060.558-0
Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura6Unidad0090040087 SOLDADURA DE PLATA0090040087 SOLDADURA DE PLATA $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
27111716
Llave Torx2Unidad0090043362 LLAVE COMPUERTA 1 1/2 NIBSA0090043362 LLAVE COMPUERTA 1 1/2 NIBSA $ 6.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.804 $ 12.804
27111716
Llave Torx22Unidad0090040205 LLAVE BOLA 10090040205 LLAVE BOLA 1 $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.376 $ 57.376
27111716
Llave Torx5Unidad0090040203 LLAVE (VALVULA)TIPO ESPEJO NIBSA0090040203 LLAVE (VALVULA)TIPO ESPEJO NIBSA $ 5.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.485 $ 26.485
27111716
Llave Torx4Unidad0090043365 LLAVE COMPUERTA 21/2 NIBSA0090043365 LLAVE COMPUERTA 21/2 NIBSA $ 15.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.492 $ 61.492
27111716
Llave Torx5Unidad0090043383 LLAVE ACCIONAMIENTO PEDAL0090043383 LLAVE ACCIONAMIENTO PEDAL $ 50.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.775 $ 251.775
27111902
Limas2Unidad0090013421 ESCOFINA 10X10090013421 ESCOFINA 10X1 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
27111902
Limas2Unidad0090013424 SET LIMAS PLANAS BELLOTA O BACO0090013424 SET LIMAS PLANAS BELLOTA O BACO $ 24.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.236 $ 48.236
27111911
Formones2Unidad0090013425 SET FORMONES BELLOTA O BACO0090013425 SET FORMONES BELLOTA O BACO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31161601
Pernos de anclaje40Unidad0090040081 SET DE ANCLAJE WC0090040081 SET DE ANCLAJE WC $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.840 $ 22.840
31161705
Tuerca tapa30Unidad0090043322 TAPA GORRO COBRE 10090043322 TAPA GORRO COBRE 1 $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320
31231314
Tubería de goma24Unidad0090063071 REPUESTO GOMA MACIZA PARA RUEDA ARO 24  $ 19.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.832 $ 458.832
40141901
Conductos flexibles12Unidad0090040063 FLEXIBLE PARA LLAVE ANGULAR0090040063 FLEXIBLE PARA LLAVE ANGULAR $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
40142108
Tubería de bronce50Unidad0090040139 COPLA COBRE 1/2 ESTAMPADA0090040139 COPLA COBRE 1/2 ESTAMPADA $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo1Unidad0090013407 TIRA DE PERFIL CUADRADO 50X50X20090013407 TIRA DE PERFIL CUADRADO 50X50X2 $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
Total Neto $ 1.005.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.122
TOTAL OC $ 1.197.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.