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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-1054-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/2025/SERVICIO ARRIENDO DE NOTEBOOK PORTATIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-5-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1745,454 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RICOH |
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Razón Social |
RICOH CHILE S.A
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R.U.T. |
96.513.980-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RICOH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 6 | Mes | 10-013-004-0128 @ SERVICIO ARRIENDO DE NOTEBOOK PORTATIL | SERVICIO ARRIENDO DE NOTEBOOK PORTATIL (60 AIO+15 LAPTOP) CORRESPONDIENTE A 6 MESES
DESDE ENERO A JUNIO 2025 POR UN VALOR $1.531,099 VALOR TOTAL NETO MENSUAL (USD) |
US$ 1.531,10
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 9.186,60
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US$ 9.186,60
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Total Neto
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US$ 9.186,60
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.745,45
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US$ 10.932,05
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.