Orden de Compra. Nº1641-10846-SE14 "PROGRAMA INSUMOS GENERALES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-10846-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2014
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS GENERALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago Centro
Impuesto 288230
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Barrena Hermanos S.A.I.C.
Razón Social BARRENA HERMANOS S A I C
R.U.T. 96.511.560-9
Sucursal Barrena Hermanos S.A.I.C.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181512
Asientos de inodoro20Unidad no definida0090040033 tapa wc0090040033 tapa wc $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
31162801
Asideros o pomos50Unidad no definida0090040025 manilla para estanque0090040025 manilla para estanque $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
27111710
Llaves Allen30Unidad0090040024 llave monomando lavatorio fas0090040024 llave monomando lavatorio fas $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
31162003
Clavos de acabado700Unidad0090030092 tubo fluorescente 20 w0090030092 tubo fluorescente 20 w $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.000 $ 602.000
73171508
Servicios de fabricación de alambre o cable aislad600Metro Lineal0090030002 alambre electrico 1.5 rojo, verde, blanco0090030002 alambre electrico 1.5 rojo, verde, blanco $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 1.517.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.230
TOTAL OC $ 1.805.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.