Orden de Compra. Nº1641-11148-SE14 "Servicios Médicos Licitación 1641-470-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-11148-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicios Médicos Licitación 1641-470-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-470-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS 3255
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNAN EDUARDO
Razón Social CENTRO DE ESTUDIOS CLINICOS SANTIAGO ORIENTE Y COM
R.U.T. 76.018.199-4
Sucursal HERNAN EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86101605
Formación profesional en medicina27UnidadANGIOPLASTÍAS DE URGENCIA, SEGUN MM 351 CONTRALOR DE CONVENIOS CLINICOS, FACTURA Nº19 MES DE SEPTIEMBRE-14ANGIOPLASTÍAS DE URGENCIA $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550.000 $ 17.550.000
86101605
Formación profesional en medicina7UnidadCORONARIOGRAFIAS, SEGUN MM 351 CONTRALOR DE CONVENIOS CLINICOS, FACTURA Nº19 MES DE SEPTIEMBRE-14CORONARIOGRAFIAS $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550.000 $ 4.550.000
Total Neto $ 22.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 22.100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.