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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-11367-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo y limpieza UCA octubre 2015 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-194-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
59674,3697 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
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R.U.T. |
76.178.390-4 |
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Sucursal |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | Servicios de Aseo y Limpieza de Hospital DESDE 1641-194-LP15
MES DE OCTUBRE 2015, CORRESPONDIENTES APOYO DE AUXILIAR DE ASEO DEL SERVICIO UCA, DE LUNES A SÁBADO DE 7:00 15:00 21 DÍAS A $14.956 RESOL 4800, CDP 1553, ART 5835 | Servicios de Aseo y Limpieza de Hospital DESDE 1641-194-LP15
MES DE OCTUBRE 2015, CORRESPONDIENTES APOYO DE AUXILIAR DE ASEO DEL SERVICIO UCA, DE LUNES A SÁBADO DE 7:00 15:00 21 DÍAS A $14.956 RESOL 4800, CDP 1553, ART 5835 |
$ 314.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 314.076
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$ 314.076
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Total Neto
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$ 314.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.674
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$ 373.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.