|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1641-11977-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
amv/ 02-001-002-026 DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO BIDON 5 LT (LAVALOZA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-2994-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
|
|
R.U.T. |
61.608.204-3 |
|
Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
15200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRIME CHILE |
|
Razón Social |
PRIME CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.252.789-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PRIME CHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73101613
| Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes | 80 | Litro | 02-001-002-026 DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO BIDON 5 LT (LAVALOZA) | |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 80.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.200
|
|
$ 95.200
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.