Orden de Compra. Nº1641-12099-SE14 "SERVICIO CAFETERIA / FACT 187-188"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-12099-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAFETERIA / FACT 187-188
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-86-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago Centro
Impuesto 111150
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial IL Paso Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL IL PASO LIMITADA
R.U.T. 76.057.497-K
Sucursal Sociedad Comercial IL Paso Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería1Unidad no definida1) Factura Nº 187, por $ 524.790. Servicio de Coffe break para el Curso Actualización Técnicas de Enfermería , efectuada los días20,21,22,y 23 de Octubre 2) Factura Nº 188 por $ 171.360. Servicio Coffe break para la Clausura Curso Satisfacción y Trato al Usuario realizada el día 24 de Octubre. 1) Factura Nº 187, por $ 524.790. Servicio de Coffe break para el Curso Actualización Técnicas de Enfermería , efectuada los días20,21,22,y 23 de Octubre 2) Factura Nº 188 por $ 171.360. Servicio Coffe break para la Clausura Curso Satisfacción y Tra $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
Total Neto $ 585.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.150
TOTAL OC $ 696.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.