Orden de Compra. Nº
1641-12163-AG24
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amv/ INSUMO ESCRITORIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-3117-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-12163-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
amv/ INSUMO ESCRITORIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-3117-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
PORTALES 3239, PISO -1, Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Santiago, R
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16954
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna
Santiago
Impuesto
91133,5
Dirección de Envío de la Factura
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribución Total
Razón Social
COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T.
77.167.054-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribución Total
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
30
Caja
02-002-002-025 @ CLIP 28-33mm
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
44122104
Clips para papel
30
Caja
02-002-002-026 @ clip 80mm
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.900
$ 33.900
14111531
Libros o cuadernos de registro
100
Unidad
02-002-002-053 LIBRO DE ACTA 200 HOJAS (CUADRICULADA)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
31201517
Cinta para empaquetar
300
Unidad
02-002-002-081 @SCOTCH 19 MM
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
Total Neto
$ 479.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.134
TOTAL OC
$ 570.784
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.991.298-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.185.139-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.753.243-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.356.855-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.167.054-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.